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老師,我們12月初已經發布注銷登記了,稅務12月中也做了清算登記,但問題是今年23年我看了賬上還有錢就又轉了百來塊還股東。我可不可以不做今年的賬,直接在22年12月底的時候把往來款清掉,把其他應付款轉入營業外收入,把其他應收款轉營業外支出,銀行存款還是有三百來塊這樣?如果1月也做賬,不是和我發布注銷登記,清算登記沖突了嗎?

2023-01-10 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 21:30

直接放到十二月一起處理了吧

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快賬用戶8708 追問 2023-01-10 21:33

把1月的流水放到12月?但是這樣不是會很奇怪嗎?只有兩百多塊錢,我想著不清銀行存款可不可以的,就只有不足300元,1月的就不管了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:35

這樣也可以,沒人注意這個問題的,只要稅清了,就沒有太大關系 了

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快賬用戶8708 追問 2023-01-10 21:38

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:38

同學,你好,不客氣的

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直接放到十二月一起處理了吧
2023-01-10
您好 請問100萬當時是庫存現金還是銀行存款 如果當時是庫存現金的話 可以按您說的這樣處理
2021-03-29
你好!對于你提到的情況,因為貨物是從總公司拿的,盡管系統賬已經結清,但實際還有貨物未結算,所以這筆款項應當作為正常的購貨款處理,而不是營業外支出。你應該在賬務中將這筆款項記入“應付賬款”科目,對應的借方則是“庫存商品”或“成本”科目,具體取決于你們的會計政策。這樣處理可以確保財務記錄的準確性和完整性。
2024-11-05
同學你好 對的 這個要改的
2022-09-15
你好,反結賬,更改當年的
2022-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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