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老師,去年年底收了100萬的物業費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續把錢還回來,他用現金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?

2021-03-28 23:27
答疑老師

齊紅老師

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2021-03-29 06:23

您好 請問100萬當時是庫存現金還是銀行存款 如果當時是庫存現金的話 可以按您說的這樣處理

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快賬用戶1989 追問 2021-03-29 08:53

現金,這種是不是有風險,股東借錢沒有條,直接拿走的,只是出納登記了一下

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齊紅老師 解答 2021-03-29 09:00

至少要給出納寫借條 不然出事了 怎么說的清

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您好 請問100萬當時是庫存現金還是銀行存款 如果當時是庫存現金的話 可以按您說的這樣處理
2021-03-29
直接放到十二月一起處理了吧
2023-01-10
你好,親愛的同學,可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
您好,可以 的哦,我們是內賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
你好,沒錯,按照你上面的操作就可以
2025-01-06
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