您好,財務費用里有這個金額,但要納稅調增, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
個體工商是查賬征收的,上一年度季報增值稅一直在免征范圍內,個稅從來沒有預繳過也沒有申報過,現在稅局發信息要我匯算清繳怎么辦
建筑公司,如果23年有些工資還沒發也還沒申報,等到24年匯算清繳之前發放并且申報個稅,那么還能算2023年的成本嗎?還可以沖23年的利潤嗎
老師,去年的貼息費18萬,沒有發票,我們也沒入賬,匯算清繳正常繳納企業所得稅,沒有涉及這個18萬,然后,今年對方開過來收據,也不開發票,今年做的 借,未分配利潤18 貸,庫存現金18 這個涉及明年做24年的匯算清繳的調增嗎?
個人23年12月代開了其他經營所得的發票24年匯算清繳后,24年7月沖紅重新開具了,24年沒開開其他票,25年匯算清繳怎么申報
請問老師,24年的發票入在了25年,25年做24年度所得稅的匯算清繳時也沒有調整,那26年做25年所得稅匯算清繳時該怎么辦?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
在A105000第30行(十七)其他填,不是在18行(六)里面填
您好,是的,填在30行其他里
這個沒有給個人申報收入要不要緊
您好,要緊的,稅務查到就要補,
謝謝謝謝
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!