你好,那你要匯算清繳的哦,按照帳上的數據來
個體工商是查賬征收的,上一年度季報增值稅一直在免征范圍內,個稅從來沒有預繳過也沒有申報過,現在稅局發信息要我匯算清繳怎么辦
老師,我司是個體工商戶,稅務局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務局系統自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們去稅務局代開專票320萬,增值稅預繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統上繳納,個人所得稅應該繳納多少,我們按2%征收
我是個體工商戶,一季度被認定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的。現在4月變更查賬為核定征收并且稅務審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數據怎么填寫?
法人是其他企業的員工,如果在注冊一個個體工商戶,對于個稅跟個體工商戶(經營所得)交稅會不會有沖突,經營所得會不會與個稅一年以內6萬免征個人所得稅額度有所沖突? 這個個體工商戶要不要區分定期定額和查賬征收?畢竟定期定額不需要匯算清繳,查賬征收需要匯算清繳。所以即在其他地方申報工資,名下又有個體工商戶,繳稅有沖突嗎
個體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分攤在四個季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報上去就有退稅額,突然刷到網上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬,那很有可能開在前三個季度的某一個季度,后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去,年后做納稅調增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經報上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報,想問的是真的個體戶個稅預繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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