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運輸公司2022年有以前年度進項稅額轉出,稅局同意讓用現在的進項抵扣進項稅額轉出部分,但是現在的進項抵扣完入賬成本太高了,利潤很低負的幾百萬,我把成本部分做到了勞務成本里,以后每個月再慢慢結轉到主營業務成本里,這樣對嗎?

2023-01-10 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 16:07

同學你好 這樣可以的

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快賬用戶4521 追問 2023-01-10 16:10

但是這樣資產負債表里,存貨期末余額很大,這樣沒問題吧,我們是運輸公司,還有其他方法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:16

同學你好 沒有其他辦法哦

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快賬用戶4521 追問 2023-01-10 16:29

稅務局報財務報表年報,這樣會查嗎?我們是運輸公司,按說存貨里是不會有太大余額的

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:34

同學你好 這個會的哦

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:39

同學你好 對的 稅局會查的

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快賬用戶4521 追問 2023-01-10 16:48

怎么做能不被查

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:53

同學你好 正常做分錄就可以

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你好;? ?意思就是留底抵欠嘛? ? 那你就 一次性結轉哈 ;? ? ?
2023-01-10
同學你好 這樣可以的
2023-01-10
同學你好 你這個跨年的主營業務成本要用以前年度損益調整代替的 你上面的分錄不對
2022-05-07
您好,直接用未分配利潤
2021-11-10
你好,抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢。 要調整分錄,借應交稅費——待抵扣進項稅額0.01,貸以前年度損益調整0.01
2022-07-24
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