同學你好 借固定資產 貸銀行存款 借費用科目 貸累計折舊 一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、 發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、 如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
老師 想問一下 個人所得稅,我們公司員工的個人所得稅從 10份開始申報的做了專項扣除,11月份申報時怎么稅金更高了
你好,我們公司10月份買了一臺車10萬元,1月份又賣出去8萬。我從11月份開始計提折舊的,想問下怎么做賬,怎么報稅
老師好,公司近兩年沒有業務,沒怎么開發票,去年年底買了一輛車,130多萬,發票日期22.12月份的,我把賬記在今年3月份,計提折舊從4月份開始計提可以嗎,還是需要補計提1-3月的,同事說不用補
老師,中午好啊!請教一個問題。 公司1月份買了一批設備車46萬(10臺),約定分期付款,隨后車到庫,未付款,按照暫估入的賬。 本月付了10臺車的首付款,付了12萬,這個賬務怎么做? 我的思路是:先沖紅暫估的46萬,然后根據發票入賬,那剩下的28萬繼續暫估么? 2月份開始對這一批設備有折舊,沖紅的話,得影響折舊? 不知道怎么處理了
你好。老師,9月份我公司購買二手車轎車一輛12萬元,10月份開始計提折舊,按4年折舊。12月會計分錄是借:管理費用_折舊費2375,貸:累計折舊2375,做這一個分錄是對的吧,還需要做什么不
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
要交稅嗎
嗯 固定資產清理要交增值稅
我們公司沒有核定這個稅種,就是經營范圍里沒有銷售車輛,我們是運輸掛靠公司。手上有個二手車市場開的發票,怎么弄呢
同學你好 這個也是交增值稅的
是要重新開個銷售發票嗎
同學你好 對的 要重新開的