借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行 長期應(yīng)付款, 按月借長期應(yīng)付款,財務(wù)費(fèi)用利息貸銀行存款, 你這個十兆唄,不用紅沖的這個車他一次給你開進(jìn)發(fā)票來,然后你按期付款就行
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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老師,那注銷的時候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報表也不好看吧,合理嗎
沒有評價的入口,肯定給老師你全……服務(wù)用心
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務(wù)成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
評價的五星沒有亮出來,在哪里啊,我肯定給你全星
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該怎么記賬呢
謝謝,非常感謝老師的熱情幫助
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報表也不好看啊
企業(yè)捐款給慈善基金會的用作鄉(xiāng)村道建設(shè)在匯算清繳要調(diào)增嗎
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
你這個車需要掛牌吧,他得一次給你開發(fā)票,你不用紅沖。
老師,不需要掛牌,是高空車,比如給高一點的地下室刮膩子搞裝修這種,買來做租賃的。 然后他不肯一次開完,要根據(jù)付款開票
對方給你開專票,你是一般納稅人嗎?
如果是的話,借固定資產(chǎn)發(fā)票的不含稅金額自己暫估一個 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交等是進(jìn)項,第一次首付款發(fā)票上面的稅額 貸銀行房款、首付款、 長期應(yīng)付款,以后還的貸款本金
老師,是的,我司是一般納稅人。1月份暫估的,借:固定資產(chǎn) 46萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估46萬 7月份收到12萬專票,我本月應(yīng)該先沖紅是嘛? 賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn) -46萬 貸:應(yīng)付賬款 -46萬 借:固定資產(chǎn)-首付款10.62 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1.38萬 固定資產(chǎn)-暫估(46-12)/1.13 貸:銀行存款 12萬 長期應(yīng)付款(46-12)/1.13 是這樣處理嗎老師,那折舊也是會變的是嗎?
第二個借固定資產(chǎn)-46萬,貸應(yīng)付賬款,這個是什么意思?
不應(yīng)該是發(fā)票到了多少紅沖多少,然后再做發(fā)票的嗎
四十五六萬是不含稅的,一直按照這個來折舊不變。
老師您說的第一段是紅沖,您的意思是不用全額紅沖,有多少發(fā)票沖多少是嘛? 還有一個就是,這個暫估的成本可能偏低,到時候如果最后是50萬,應(yīng)該怎么辦。。因為對方說也不確定具體的金額。。
你好,那你的固定資產(chǎn)卡片可以隨時修改嗎?
這個需要錄入卡片嗎?
我在快賬上啟用的固定資產(chǎn)版塊,不是一臺臺的,是整個10臺車錄入進(jìn)去,這樣才可以一鍵計提折舊,所以我也是偷懶了,沒有一臺臺入固定資產(chǎn)??熨~是只能修改整個原值,之前是46萬,可以調(diào)整原值為50萬這樣
這個最好是單個錄入,你到時候一臺處置了或者是報廢了,你好好處理。
最好問下軟件售后,你這個固定資產(chǎn)原值到時候能修改嗎?能修改你就做固定資產(chǎn)卡片里面,不能修改的話,建議你也別做固定資產(chǎn)。
是的,老師說的對,主要快賬沒有一鍵計提的選項。后續(xù)又買了200臺車,每個月折舊的話,我得按210次。。。。有跟售后提要求,忘記服務(wù)當(dāng)時說啥了
你錄入卡片的時候,單個錄入,你折舊的時候,到時候可以一塊兒折舊的,應(yīng)該有這個功能的??ㄆ锩嫠亲詣诱叟f,即使分開的話,也不需要你單個來做。
老師,不做固定資產(chǎn)做什么了?現(xiàn)在總價值有1400萬,212臺車。。車的幸好也各式各樣,最低單價的4.5萬,最高的有80多萬。
借預(yù)付賬款, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款 長期應(yīng)付款, 然后你暫估費(fèi)用成本, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款,到時候發(fā)票全部到了之后,你紅沖再做折舊的。
老師,發(fā)票全部到得5年。。。因為做的5年分期。。。
是 你們貸款五年? 你問下軟件那邊到時候固定資產(chǎn)卡片后期能修改吧
是的,5年。。。之前有問過是可以修改的
老師,我要不要換一個財務(wù)軟件。。。能一鍵計提的,重新從1月份賬務(wù)最開始做起,到時候去大廳改一下第一季度的報表。。
按照上面的來發(fā)票,收到多少,你紅沖多少。到最后發(fā)票收到全部的剩余的單估的一次紅沖。
折舊少了多了折舊都在最后調(diào)整。
好的,懂了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。