你好,重新更正申報(bào)了。
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對(duì)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對(duì)嗎?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對(duì)嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對(duì)嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
老師,要更正24年個(gè)稅,一張光盤只能拷貝一家個(gè)稅嗎,我要更正是4家
請(qǐng)問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業(yè)所得稅的稅率政策是?
針對(duì)銀行需要做融資財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)報(bào)表要怎么做才完美?
注冊(cè)資金減資流程和注意事項(xiàng)
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業(yè)公司開給租戶水費(fèi)發(fā)票稅率不是3%嗎,我看現(xiàn)在好多都是9%.是開錯(cuò)了嗎
老師,社保扣費(fèi)以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實(shí)地核查。貨物出口報(bào)關(guān)賣給香港公司。實(shí)質(zhì)香港公司是自己的。實(shí)地核查來詢問的時(shí)候要怎么回復(fù)稅務(wù)人員公司的業(yè)務(wù)模式
老師好:請(qǐng)問我單位庫(kù)存商品有數(shù)量,但金額是負(fù)的,我賬也沒有記錯(cuò),這是什么原因造成的?我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?