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第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?

2023-01-07 23:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 00:00

你好,重新更正申報(bào)了。

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你好,重新更正申報(bào)了。
2023-01-08
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
您好!是小規(guī)模納稅人嗎?小規(guī)模納稅人免稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里
2023-01-07
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
你好,填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“[001]增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“免稅項(xiàng)目”模塊中選擇“免稅項(xiàng)目代碼及名稱”在“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄填寫相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
2023-01-07
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