增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,是對的
請問老師,小規模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應納稅額)填寫3000,18欄(小微企業免稅額)12600,這樣填對嗎?
老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,第19,20行本期免稅額,等于第9欄本免稅額x稅率?
若開的免稅發票,這個對應關系不用看了
什么意思?
3%未開票收入
直接按價稅合計金額填第9,10欄就行。