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老師您好!我想問一下,我公司從供應商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應商,然后供應商開票過來,發票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)

2023-01-06 12:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 12:39

借應付賬款 貸原材料, 然后再做發票的,借原材料應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款。

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借應付賬款 貸原材料, 然后再做發票的,借原材料應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款。
2023-01-06
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
再補上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
借應付賬款,貸材料采購,借材料采購帶原材料。
2024-02-26
你好如果進項稅當月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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