你好,你的銷項和進項分別是多少的?
請問老師,一般納稅人月底計提增值稅是不是借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸,應交稅費未交增值稅,那么資產負債表中應交稅費是根據哪個科目的數據來的
幫我看看我賬上只有這些分錄涉及資產負債表科目的科目,如領料,銷售,發工資,分配工資,收款,計提折舊,費用報銷,計提稅費,繳納稅費,購料你看這些分錄能出得到平衡的資產負債表嗎,有期初余額,能出到一個資產負債表嗎?
老師好,增值稅計提時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,繳納以后一直寫到了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是不是錯了,這樣是不是會導致資產負債表上應交稅金是負數呢?
請問老師,如果資產負債表里的應交稅費出現負數,是因為沒有繳納稅款后沒有計提嗎?
老師,請問一下,資產負債表中有負數怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個負數 9月份的增值稅銷項減掉進項之后是1558.83,現在應該怎么辦?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業所得稅匯算清繳是不是就是申報企業所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發票?
企業處于暫時停產過程中,生產車間的員工均在打掃衛生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業廠,前幾年工廠使用過的水泥現在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用。現在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?
差額就是我轉出的數
那就不會出現余額,負數余額的,你看一下科目余額表里面明細,哪個科目在借方有額。