同學,你好 等對方開具紅字發票,你再做分錄 分錄做和藍字分錄一摸一樣的,金額負數
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
對方給我開的發票我認證了,對方說發票開錯了,我需要開紅字信息表,已經認證的發票要還給對方嗎
老師,我們開出去的發票,對方已經認證了,現在發票開錯需要紅沖,對方已經開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發票,這種情況下還是按之前開錯發票計算嗎?
老師,對方開錯發票,我們發票已經認證了我開了7張紅字信息表,這個賬怎么做啊?
老師,我們是購買方,發票我們已經認證了,開具了增值稅紅字信息表給對方,然后對方開了紅字發票了,接著我們是應該這么做賬對嗎?
個體戶對公賬大額取現
與產品質量保證有關的預計負債應計入什么科目?
040204.不能按照國家統一的會計制度規定設置賬簿,并根據合法、有效憑證核算,向稅務機關提供準確稅務資料的 老師,公司因為上面的原因被評為B級 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現在都沒開票進來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實必須提供水電費發票嗎?公司沒有水電費發票怎么辦?只有房東給開的收據,這種情況怎么辦啊?
老師,個體工商戶去年12月24日下來的營業執照,現在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個供應商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應收還是預付賬款
公司開回來的租賃發票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統中錄入出口明細申報和進貨明細申報,現在已超過4月30號了,退稅系統中已不能錄入2024年的出口明細和進貨明細了,這個我們怎么操作錄入去年的相關數據,收匯明細表也無法錄入
單位收到的 促進就業獎金,在現金流量表中應該計入哪一項啊
老師,那要做借庫存商品 負數金額50169.19 進項稅 負數1130.81 應付賬款 負數51300 那申報表的進項稅轉出342.85元怎么說啊?
同學,你好 你進項稅額的數據怎么和轉出的不一致?
老師,我看錯了,是1130.81元的,那老師接著還怎么做分錄啊?就是第一步先借:商品 負數,進項稅負數,貸:應付賬款 負數,然后呢?
借庫存商品 負數金額50169.19 進項稅 負數1130.81 應付賬款 負數51300 這個做好,就結束了
那進項稅不是有個余額上面?之前進項和銷項已經全部轉出到未交增值稅了,而且那這個報表的稅怎么搞?這里有個進項轉出1130.81元呢?
同學,你好 你是說第幾行?
第14行,有個進項稅額轉出1130.81元啊,就是我開紅字信息表的進項稅額
同學,你好 對的,這個是對的