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老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司現(xiàn)在收入187W,成本費(fèi)用只有33W,以前年度虧損20W沒(méi)其他扣除,這一年應(yīng)納稅所得額就是187-33-20=134W是不,如果按這個(gè)的話小微企業(yè)交的所得稅是134*0.1還是134*0.05,只有應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)才是按0.025交所得稅哇,我是不是只有增加134-100=34W的成本票才可以按2.5%交企業(yè)所得稅

2022-12-28 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 10:03

對(duì)的是的,應(yīng)納稅所得額是,這些的 繳納的企業(yè)所得稅等于100萬(wàn)乘以2.5%加上34萬(wàn)乘以5%。

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快賬用戶8382 追問(wèn) 2022-12-28 10:06

如果現(xiàn)在超過(guò)100W,我只有增加成本發(fā)票來(lái)增加成本少交稅是不,不能用下個(gè)月的成本票吧,只能用這一年的票吧

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:06

對(duì)的,是的,次年匯算清繳之前,發(fā)票到了都可以。前提是得符合2022年的成本費(fèi)用才行。

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對(duì)的是的,應(yīng)納稅所得額是,這些的 繳納的企業(yè)所得稅等于100萬(wàn)乘以2.5%加上34萬(wàn)乘以5%。
2022-12-28
第一個(gè)不可以的,調(diào)增之后超過(guò)了300萬(wàn),不屬于小型微利企業(yè) 第二個(gè)按照優(yōu)惠之后的 第三個(gè)是彌補(bǔ)虧損之后的 第四個(gè)這個(gè)是正確的。
2022-11-28
你好;? 1.? 是的; 到時(shí)次年匯算 多繳納的申請(qǐng)退稅即可‘’按月計(jì)提; 按季度申報(bào)后繳納 做分錄? ??
2023-02-27
你好1;? ? ? 是的; 如果當(dāng)年累計(jì) 3個(gè)條件滿足就可以符合小微的 ; 跨年了 就 重新來(lái)算的; 關(guān)鍵是看你是否超過(guò)標(biāo)準(zhǔn); 注意資產(chǎn)總額;人數(shù)和 年應(yīng)納稅所得額 來(lái)判斷的??
2022-11-01
?你好 ;? ? ?你賬上做固定資產(chǎn); 按月折舊 ;? 賬上做固定資產(chǎn)清理 ; 只是稅務(wù)上之前是一次性稅前扣除 企業(yè)所得稅而已? ?
2022-09-27
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