借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
老師,收到水電費專票,未認(rèn)證,分錄是,借管理費用,應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是待抵扣進(jìn)項稅額
老師 專票未認(rèn)證時寫的借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證之后怎么寫分錄呢
專票未認(rèn)證的時候做借材料 應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付 ,那發(fā)票勾選認(rèn)證了怎么做賬沖待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等到認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額對吧
老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等到認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額對吧
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業(yè)商務(wù)和信息化局一筆款項,上面?zhèn)渥?022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規(guī)模10月到12月利潤表營業(yè)收入多報48萬,入錯賬了,現(xiàn)在可以調(diào)么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業(yè)
我開給對方的發(fā)票,我自己還沒入賬呢就發(fā)現(xiàn)錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
老師 招待費專票能認(rèn)證嗎
還有老師 現(xiàn)在我能認(rèn)證發(fā)票嗎
你好,招待費的專票你認(rèn)證了也抵扣不了的,他沒法題抵扣 和福利費的是一樣的,你現(xiàn)在可以認(rèn)證發(fā)票,但是只能在一月份抵扣統(tǒng)計確認(rèn)
還有老師 我uk怎么設(shè)置水費、電費、租賃編碼呢
110030101 稅收分類名稱 自來水 開票商品名稱 *水冰雪*水
電費稅收分類編碼是11001010202
經(jīng)營租賃的稅收編碼是304050200000000000
老師 幫我看下這個怎么填
商品編碼類別寫什么呀
你好 水費 電費 xx租賃費
要是開房屋租賃發(fā)票是寫房屋租賃費嗎
還有類別寫的水費 右邊還要點新增商品嗎
是的 不需要 你有了就不需要增加
老師 還有物業(yè)費編碼是多少呢
稅收分類編碼: 304080101 稅收分類名稱: 物業(yè)管理服務(wù) 開票商品名稱: *企業(yè)管理服務(wù)*物業(yè)費
房屋租賃編碼呢
經(jīng)營租賃的稅收編碼是304050200000000000
老師 這個賦不了碼呢
點開里面的明細(xì)看下的
點賦碼之后出來就是這樣
選擇不動產(chǎn)的話沒有百分之五的稅率
你沒有增加 你選擇了在商品編碼里面選擇享受優(yōu)惠政策 簡易計稅5%
老師在哪點增加啊 這個點其他不動產(chǎn)是不是不對呢
你選的這個不行 經(jīng)營租賃里面選擇其他不動產(chǎn)租賃