你好!借應交稅費應交,應交增值稅進項稅額。應交稅費--待認證進項稅額
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認證了,并做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸:應交稅費-待認證進項稅額,后來這張發票沖紅了,我是不是應該做:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 負數 ;貸:應交稅費-待認證進項稅額 負數,這樣做對不對呢》
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師好,現在政策,購進原材料,借:原材料,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸:應付賬款。認證進項發票,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。老師這樣做可以嗎?
專票未認證的時候做借材料 應交稅費--待認證進項稅額 貸:應付 ,那發票勾選認證了怎么做賬沖待認證進項稅額
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
怎么結轉銷項和進項
你好!這個不需要結轉。所以沒有規定應該怎么結轉
那銷項一直在貸方,進項一直放在借方么
你好!可以這樣。當然,你要結轉也不是不行。借銷項,貸進項,貸未交