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老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費待認證進項稅額,等到認證的時候是借應(yīng)交稅費進項稅額 貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額對吧

2023-08-10 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 09:37

同學,你好,是的你的理解正確

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快賬用戶1591 追問 2023-08-10 09:38

那我把認證的發(fā)票抵扣了要做賬么,怎么寫憑證

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齊紅老師 解答 2023-08-10 09:43

認證的時候是借應(yīng)交稅費進項稅額 貸應(yīng)交稅費待認證,這里是認證抵扣的進項分錄 期末 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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是的,你的理解與處理是對的。
2023-08-10
同學,你好,是的你的理解正確
2023-08-10
同學你好,也可以的。
2023-03-12
你好!借應(yīng)交稅費應(yīng)交,應(yīng)交增值稅進項稅額。應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
2023-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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