先入賬 借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 有銷售的時候 借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,您好: 我想問下我們6月購進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額{進(jìn)項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師幫忙看下對不對啊 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅 銀行存款 認(rèn)證不能抵扣 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸 應(yīng)交稅費—待認(rèn)進(jìn)項稅 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
老師,我們這個月進(jìn)項稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進(jìn)貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額 對嗎老師?
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額也可以嗎?
請問教培的,企業(yè)所得是按照學(xué)期分期確認(rèn)收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認(rèn)增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發(fā)票,可以由個人登錄電子稅務(wù)局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫(yī)療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。不愿意做進(jìn)工資里面,憑票報銷。一個月交通費發(fā)票預(yù)計12000元。話費補(bǔ)貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發(fā)票。這在稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?是不是只能放進(jìn)工資里面?
老師,業(yè)務(wù)員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務(wù)開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務(wù)嗎
老師,1月份購買商品用的現(xiàn)金支付,我做成了銀行支付,已結(jié)賬,2月份發(fā)現(xiàn)錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務(wù)費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業(yè)務(wù)成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發(fā)票(機(jī)械費),我們公司還用交個稅嗎
好的老師。還有一個問題
你先忙吧老師
學(xué)員你好,為了便于大家查詢,新的問題請重新提交一個