你好,你的私帳做的是庫存,現金的話可以這么做的。
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業,其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款,使得庫存現金出現了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款,貸庫存現金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內賬會計,一般納稅人,合伙,我公司有兩個賬號,一個公賬,公私規定銀行存款。一個私賬,私賬的進出規定是庫存現金現現情況是這樣的,有一個老板拿出20萬給公司資金周轉,他說進公賬,另外一天老板拿出10萬給公司資金周轉,他說進私賬,而且都在同一天發生這件事情。你幫我看下這樣做分錄對嗎?借銀行存款20W,貸其他應付款一一xx?20w,另一個借庫存現金10W,貸其他應付款一一x?x10W
我剛入職一家運輸公司,做內賬會計,一般納稅人,合伙制,一個老板跑業務,另一個老板管錢,但不做現金賬。己運營大半年了,有一個對公賬戶,有一個私賬,是管錢的老板的名字,她同時兼做付錢,也就是出納。公司規定這個私賬里的錢也是公司的,不允許個人的錢在里面。只是支付一些沒有票據的開支,費用之類的款、項,我想問老師,對公賬戶用銀行存款這個科目,那私賬它用什么會計科目呢?
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運輸車,和另一個老板合伙組成一家運輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業務,另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關聯。私賬里的錢都是公司的庫存現金,用于支付零星開支和沒有正規發票的支出。現在是這種情況,有車子的老板轉錢給出納,是私車維修費7800元和空調衍理費61380元,進入私賬。這筆業務怎么寫分錄?
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規發票的款項支付,也就是庫存現金,與她個人的款項沒有關聯。現在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業務成本呢? 貸是銀行存款?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
主營業務收入里面的開票收入做成價稅合計79360了,實際應該是78574.26報過季報了,還能反結賬回去改么
員工請假一個月,本月員工應發工資為負數,公司承擔員工個人部分社保公積金,下個月需要沖回,要是掛其他應收款,如何做賬
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協議,共同經營。需要改造才能正常運營,我公司為此購買的加油設備、辦公設備、宿舍床鋪、食堂設施等,怎么做分錄?謝謝
老師,我幫一家公司代賬,每次登陸深圳電稅局都需要驗證碼,不可以賬號密碼直接登陸嗎?怎么還需要驗證碼登錄呢
公賬做的不對嗎?
你好,公戶做得對的,正確的是正確的正確的,所以就沒有說。
好的,懂了,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。
哦,我想問下,是開收據給老板,還是寫借條給老板呢?
你好,收據就可以到,你們收到了人家的錢。
哦,好的,謝了
不用客氣,工作愉快