收到發(fā)票才可以的,沒(méi)收到就是預(yù)付賬款
老師你好!這張集成吊頂?shù)陌l(fā)票能計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎? 分錄: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用13097.35 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅1702.65 貸:應(yīng)付賬款14800 等辦公樓裝修完成再攤銷(xiāo),謝謝!
一般納稅人公司裝修花了98萬(wàn),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款 裝修好后攤銷(xiāo),每個(gè)月攤銷(xiāo)多少,規(guī)定是幾年的攤銷(xiāo)期
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進(jìn)度款 能不能先計(jì)入:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結(jié)算 在進(jìn)行攤銷(xiāo)
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進(jìn)度款,已收到25%的發(fā)票 能不能先計(jì)入:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結(jié)算 在進(jìn)行攤銷(xiāo)
老師,付款后只收到了部分發(fā)票,我只能做收到金額的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?實(shí)付廠房(廠房是租的)裝修款150000元,收到發(fā)票111398元,其中增值稅1162.36元,我只能做:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 148837.64 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1162.36 貸:銀行存款 150000
老師您好,我們公司分揀場(chǎng)地請(qǐng)了幾個(gè)人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來(lái):如果a欠 b 50萬(wàn),b允許a將 50萬(wàn)還給 c ,a 本來(lái)要還c 50萬(wàn),但目前因?yàn)闃I(yè)務(wù)糾紛,最后還給c 48萬(wàn)。這種情況下,c 的會(huì)計(jì)和稅務(wù)怎么處理,比較合適?
老師,法人有個(gè)體,自己可以用個(gè)體給公司開(kāi)發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫(xiě)
你好,公司注銷(xiāo),發(fā)票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒(méi)有專(zhuān)票100萬(wàn)元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導(dǎo)一下!
外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單,征稅是9%退稅是9%工廠發(fā)票開(kāi)的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬(wàn)元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開(kāi)工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開(kāi)工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開(kāi),這樣可以嗎?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)必須計(jì)提折舊嗎,過(guò)兩三個(gè)月后轉(zhuǎn)育費(fèi)了
收到了 開(kāi)了25%的發(fā)票
哦哦,那就那樣處理就是了