你好,一般是按照3年期去攤銷的了
老師你好!這張集成吊頂的發票能計入長期待攤費用嗎? 分錄: 借:長期待攤費用13097.35 應交稅費/應交增值稅/進項稅1702.65 貸:應付賬款14800 等辦公樓裝修完成再攤銷,謝謝!
前期我暫估裝修費計入了長期待攤費用,借長期待攤36,貸應付賬款36,然后每個月也攤銷了,現在我要調賬,把這36沖紅后再重新計算,這我該怎么調,調后攤銷那些費用該怎么辦
一般納稅人公司裝修花了98萬,計入長期待攤費用,借長期待攤費用,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款 裝修好后攤銷,每個月攤銷多少,規定是幾年的攤銷期
公司是周末裝修,周內上班。這種裝修費應該計入長期待攤費用-裝修費。 是裝修完了合計攤銷,還是一邊裝修一邊攤銷 裝修期間取得的進項稅額是入費用還是去抵扣銷項
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進度款 能不能先計入:借:長期待攤費用-裝修費 應交稅費-應交增值稅( 進行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結算 在進行攤銷
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
裝修好驗收合格會額外支付1萬給對方,這一萬計到什么科目
可以計入管理費用 ,金額大的計入長期待攤
1萬金額應該算大的,計入長期待攤一裝修費一起攤銷?
可以長期待攤一裝修費一起攤銷