你好 ;? 這個(gè)相當(dāng)于要去紅沖1000應(yīng)收賬款; 你? 收入還要紅沖的 ; 到時(shí)多收到的1000元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計(jì)提的應(yīng)收賬款,實(shí)際收到的時(shí)候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時(shí)候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊??可以具體說(shuō)一下嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是說(shuō)我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買(mǎi)我們東西,我們開(kāi)發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣(mài)給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶(hù)上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開(kāi)始我發(fā)貨這筆錢(qián)是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢(qián)借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫(xiě)著借賬戶(hù)過(guò)款3000)
老師我想怎樣,就是我們賣(mài)給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應(yīng)收4000.接著又說(shuō)下浮1644.意思讓我把這應(yīng)收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計(jì)入什么科目。接著銀行存款又還是4000
老師,我想問(wèn)下。就是我銀行收到一筆款4000.接著應(yīng)收4000借銀行4000。貸應(yīng)收4000.接著跟同事對(duì)應(yīng)收,她讓我直接沖銷(xiāo)1000應(yīng)收,如果我沖銷(xiāo)了應(yīng)收不久39000.了。那我銀行存款不就變了?她說(shuō)只沖銷(xiāo)應(yīng)收,我們內(nèi)賬來(lái)的,那我這一千應(yīng)收怎么做分錄。銀行存款4000不變,
老師我想問(wèn)下,就是我收到銀行存款4000.,接著貸應(yīng)收賬款3000.如果下浮的1000計(jì)入什么科目?
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷(xiāo)新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開(kāi)成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師,因?yàn)?月供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)有誤,4月供應(yīng)商紅沖了,但是我們沒(méi)有抵扣,同時(shí)我們把貨又賣(mài)給了客戶(hù),3月也開(kāi)票了,4月也紅沖開(kāi)票。4月交了3月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是4月份入賬,我們重新開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務(wù)專(zhuān)管員說(shuō)我們職工人數(shù)和稅務(wù)登記信息不一致 這個(gè)是怎么查的呢 我們企業(yè)所得稅季度報(bào)人數(shù)和個(gè)稅申報(bào)的是一樣的呀
老師,怎么在醫(yī)保系統(tǒng)添加新的單位信息
小規(guī)模減免的增值稅,社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳各自放營(yíng)業(yè)外收入的其他,還是政府補(bǔ)助。
現(xiàn)在業(yè)務(wù)量不是很大,每次進(jìn)貨商品的具體名字 寫(xiě)在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫(kù)存商品后面就沒(méi)有寫(xiě)二級(jí)科目了
請(qǐng)問(wèn),總賬會(huì)計(jì)干什么?