你好; 你實際應收款實際到了4000就沖4000即可; 為什么要去沖39000的金額的?
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄啊??可以具體說一下嗎?
老師我想怎樣,就是我們賣給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應收4000.接著又說下浮1644.意思讓我把這應收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計入什么科目。接著銀行存款又還是4000
老師,我想問下。就是我銀行收到一筆款4000.接著應收4000借銀行4000。貸應收4000.接著跟同事對應收,她讓我直接沖銷1000應收,如果我沖銷了應收不久39000.了。那我銀行存款不就變了?她說只沖銷應收,我們內(nèi)賬來的,那我這一千應收怎么做分錄。銀行存款4000不變,
老師我想問下,就是我收到銀行存款4000.,接著貸應收賬款3000.如果下浮的1000計入什么科目?
老師,我想問下,就是我銀行存款一共收到4000是別人買我們商品的錢,接著錢收到了4000.但是同事說下浮了1000。但是下浮的錢1000我不知道計入什么科目。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
同事說下浮1000.直接沖了1000。應收就39000.但是說銀行存款又是4000
你好;? 不對 ; 你去看看 這個應收賬款 到底是40000還是 4000 ; 去看看? ?
我打錯了,是不是借銀行4000.應收4000.接著下浮的就借應收1000.貸主營業(yè)務收入1000
你好;? ? ? 如果下浮1000 ; 是減少收入的話; 不應該這樣來掛的??
如果我不這樣掛,那應收跟同事對不上,如果應收直接下浮1000,那銀行存款又對不上。她說銀行存款還是4000.但是應收就3000
你好;? ? ?你這個 39000? 是怎么來的 ; 你 應收金額才4000 ;? 你說你的應收就是39000 ;? 你? 實際業(yè)務金額到底是應稅4000還是39000 ;? ?不然等下怕回復錯誤了?
銀行4000。應收3000,下浮1000
你好;? ?那你先說下你的業(yè)務是啥; 紅沖應收賬款? 4000? 減去1000 ; 那么就是3000的應收賬款金額;? ? ?那你收入 也會變化的 ;? 你銀行存款肯定是4000不動的; 不然你銀行賬實都不一致的; 你問他 為什么要紅沖; 你才好判斷科目怎么來走? ?
她就跟我說直接沖銷應收下浮的1000。意思這樣我的應收跟她那邊才能對上,我說這樣銀行余額就不對了啊。她說直接沖應收就可以。照她這樣說,我應收減少1000。那貸方計入什么
你好;? 那? 就是不對哦 ;? 如果少100的話;? 那你這樣實際就是 ; 借營業(yè)外支出100? 0? ? ?借應收賬款 -1000
她的意思就是應收她就沖1000。應收就3000。銀行存款不變4000。我怎樣做才能跟他應收對得上3000,接著銀行余額又還是4000
你好; 借應收賬款? -1000 貸主營業(yè)務收入? ? 來紅沖; 你應收賬款少了。 你收入金額也應該少的?
就是直接沖收入啊?對嗎?
你好 ; 關(guān)鍵是 沖應收賬款; 你貸方肯定收入和你的稅額就得沖的; 如果到時沖了1000應收賬款; 你收到的4000? 有3000沖應收賬款; 剩下的 1000轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 借應收賬款-1000貸主營業(yè)務收入--1000 ;? 借銀行存款? 4000 貸應收賬款 300 0;營業(yè)外收入 1000
為什么最后放到營業(yè)外收入那去了?
那這樣不就借銀行4000.應收3000.營業(yè)外收入1000?
你好; 因為你實際收入是4000 ; 你減少了 1000 ; 你收到了 4000 多收款1000 ; 你要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去?
那我一張單據(jù)寫幾筆分錄?
你好 ; 你要紅沖 1000做一筆 ;收款4000做一筆 ;就行可以??