借銀行存款-1644 貸應收賬款-1644
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄啊??可以具體說一下嗎?
老師,我想問下,就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業外支出3000貸庫存現金3000.這對嗎?(這單據就是寫著借賬戶過款3000)
老師我想怎樣,就是我們賣給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應收4000.接著又說下浮1644.意思讓我把這應收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計入什么科目。接著銀行存款又還是4000
老師,我想問下。就是我銀行收到一筆款4000.接著應收4000借銀行4000。貸應收4000.接著跟同事對應收,她讓我直接沖銷1000應收,如果我沖銷了應收不久39000.了。那我銀行存款不就變了?她說只沖銷應收,我們內賬來的,那我這一千應收怎么做分錄。銀行存款4000不變,
請問教培的,企業所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現金支付,我做成了銀行支付,已結賬,2月份發現錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發票(機械費),我們公司還用交個稅嗎
但是銀行存款不變,就讓我沖了應收的1644
那就不用沖,下次少收1644
那這樣賬務怎么處理,因為要保證銀行存款對的。銀行存款肯定就是4000.那貸方呢
不需要做任何處理呀,下次少收1644
那我應收就對不上了
你當作預收款就是了,不退就是預收了呀
怎么寫分錄
不需要寫分錄,就那樣了
那你不用寫分錄?那應收還是4000.那對方才2389。我肯定要寫分錄,不然應收肯定對不上
對方沒收到退的還是掛付了你4000的呀