應該是零申報的,沒有發不申報。
老師,公司是新成立,目前報個稅只報了法人一個人的,法人工資每個月計提了,但沒有實際發放,是準備在年底一次性發放,那每個月個稅怎么申報,是0申報,還是按計提工資申報
因為企業效益不好,沒有每個月發放工資,只是每個月計提了工資,那么每個月是否要根據計提的工資申報個稅,還是等半年發放時一次性申報交納個稅。
老師,我們公司只繳納法人一個人的社保,工資每月又不發,那我個稅申報咋報嗯呢
老師公司每月只繳納法人一個人的社保,每月都只計提工資而不發放,那我申報個稅時按計提的那個金額呢還是零申報
企業每月計提了工資,但是沒有按時發放。每個月申報個人所得稅時,是零申報還是以計提工資的金額申報?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
可是上任會計已經將之前的幾個月按計提的工資申報了
那我現在咋辦呢老師
這個工資以后需要支付嗎?
那賬上掛著肯定需要支付
你好,那就按月計提就可以達。
老師,那我個稅申報是零申報還是按計提這個金額申報呢
0申報的 發放的,次月才申報個稅。
老師這次要零申報,那之前會計按計提的金額申報的個稅咋辦,
之前的就不要修改了,下一次發放的時候你就給他少申報。
可是,老師我們計提了的應付職工薪酬最終支付了的話包括之前所有計提的,那支付了我能少申報嗎
可以的,提前申報了,相當于是值錢的。