你好 50萬加10萬)*7% 選擇第二個的
1,,,市區某企業五月份進口貨物繳納進口關稅50萬元,海關代征進口增值稅15萬元,進口消費稅17萬元,五月份該企業除上述稅金外實際繳納增值稅25萬元及消費稅20萬元,其他稅金及附加八萬元補交上月應納增值稅四萬元計算,該企業五月份應繳納的城市維護建設稅額
位于市區的某內資生產企業為增值稅一般納稅人,經營內銷與出口業務2019年4月份實際繳納增值稅40萬元,出口貨物免抵稅額5萬元。另外,進口貨物繳納增值稅17萬元消費積30萬元。要求作出計提應納稅額的相應會計處理第1空:
4、甲市某企業為增值稅一般納稅人經營各種國內與國際業務。2021年9月份國內銷售額300萬元出口貨物退回稅款2萬元。進口貨物繳納增值稅10萬元,消費稅20萬元。要求計算該企業9月份應繳納的城市維護建設稅稅額,并作相應的會計處理。
某煙廠位于市區,2019年8月不含增值稅銷售收入300萬元,實際繳納增值稅6萬元,繳納消費稅4萬元,當月因遲交稅款產生滯納金500元;當月進口貨物繳納增值稅2萬元,繳納消費稅1萬元,計算該企業應繳納的城市維護建設稅、教育附加費、地方教育附加
位于市區的某生產企業為增值稅一般納稅人,經營內銷與出口業務。2019年7月月實際向稅務機關繳納增值稅50萬元,出口貨物免抵稅額10萬元。另外進口貨物繳納增值租17萬元、消費稅30萬元。則該企業4月份應繳納的城市維護建設稅稅額為()萬元A.2.8B.4.2C.4.6D.6.09
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?