學(xué)員你好,分錄如下
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
業(yè)務(wù)題:甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。請寫出相關(guān)會計(jì)分錄。
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費(fèi)”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài))
老師請問下,剛成立的子公司只辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照,其他的人員配備和公司制度都沒有完善,集團(tuán)公司掛賬往來款時可以直接掛子公司公司名稱嗎?
起重機(jī)承重量加固柱,應(yīng)該算固定資產(chǎn),還是長期待攤,還是修繕費(fèi)合適?
老師,有哪些情況會使?fàn)I業(yè)成本大于營業(yè)收入呢?
老師,醫(yī)社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,然后個人承擔(dān)部分是當(dāng)月扣上個月的工資,個稅是當(dāng)月計(jì)提,次月扣款,對嗎
人力資源公司開具5個點(diǎn)發(fā)票怎么報增值稅
電子稅務(wù)局如何看管理員是誰,電子稅務(wù)局哪里更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
先收匯貨物還沒出去,收匯做賬匯率按哪個,按收匯那個月的第一工作日的匯率嗎
個體戶往公司里轉(zhuǎn)貨款,是要老板轉(zhuǎn)還是都能轉(zhuǎn)。他們不要票我們需要開嗎
老師,我們今年之前一直是零申報,現(xiàn)在做工商年報和所得稅年度匯算,領(lǐng)導(dǎo)讓把實(shí)收資本的實(shí)繳數(shù)給填上,但是去年一整年都是零申報的所得稅,該怎么操作?
借*應(yīng)收賬款200*500*1.13*0.9=101700 貸*主營業(yè)務(wù)收入200*500*0.9*0.98=88200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額200*500*0.9*0.13=11700 合同負(fù)債200*500*0.9*0.02=1800
借*主營業(yè)務(wù)成本120*500=60000 貸*庫存商品60000
借*銀行存款101700-1800=99900合同負(fù)債1800貸*應(yīng)收賬款101700