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甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發票,每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為2/10,1/20,N/30;商品于9月1日發出,客戶于9月9日付款。該項銷售業務屬于在某一時點履行的履約義務。假定計算現金折扣不考慮增值稅

2022-01-09 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-09 10:56

借應收賬款1017000 貸主營業務收入900000 應交稅費應交增值稅銷項稅117000

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-09 10:57

借主營業務成本600000 貸庫存商品600000

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-09 10:57

借銀行存款999000 財務費用18000 貸應收賬款1017000

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借:財務費用 貸:應收賬款
2022-03-23
你好 2020年9月1日銷售的時候 借:應收賬款5000*200*(1—10%)*1.13??, 貸:主營業務收入5000*200*(1—10%) ,?? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000*200*(1—10%)*13% 借:主營業務成本 5000*120 ?,?貸:庫存商品??5000*120? 收款的時候 借:銀行存款(差額) 財務費用?5000*200*(1—10%)*2% 貸:應收賬款 5000*200*(1—10%)*1.13??
2021-12-29
借應收賬款1017000 貸主營業務收入900000 應交稅費應交增值稅銷項稅117000
2022-01-09
你好 2020年9月1日銷售的時候 借:應收賬款5000*200*(1—10%)*1.13??, 貸:主營業務收入5000*200*(1—10%)?,?? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000*200*(1—10%)*13% 借:主營業務成本 5000*120??,?貸:庫存商品??5000*120? 收款的時候 借:銀行存款(差額) 財務費用?5000*200*(1—10%)*2% 貸:應收賬款 5000*200*(1—10%)*1.13??
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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