你好 2020年9月1日銷售的時候 借:應收賬款5000*200*(1—10%)*1.13??, 貸:主營業(yè)務收入5000*200*(1—10%)?,?? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000*200*(1—10%)*13% 借:主營業(yè)務成本 5000*120??,?貸:庫存商品??5000*120? 收款的時候 借:銀行存款(差額) 財務費用?5000*200*(1—10%)*2% 貸:應收賬款 5000*200*(1—10%)*1.13??
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務屬于在某--時點履行的履約義務。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務處理。
業(yè)務題:甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務屬于在某--時點履行的履約義務。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務屬于在某--時點履行的履約義務。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務屬于在某一時點履行的履約義務。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務屬于在某一時點履行的履約義務。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。請寫出相關(guān)會計分錄。
請問老師,申報預繳增值稅使用了一部分抵扣,結(jié)果不需要再繳納增值稅了,那請問這種期末還需要怎么做賬嗎?沒有預繳時候進項大于銷項是不需要結(jié)賬的對吧,第一次遇到預繳,謝謝!
老師我們2024年一直計提了社保但未繳納有欠費情況,那么填年度企業(yè)所得稅申報表時都應該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個員工舉報她在這里上班1個月,跨了2個月,沒給買社保,當時招進來說是過了試用期才給買社保的,如果公司有證據(jù)證明她同意不買社保,是不是不用補交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業(yè)所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請問電商產(chǎn)品在平臺銷售需要稅務局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實際做賬,管理費用—發(fā)生管理費用—辦公費和管理費用—辦公費有什么區(qū)別?
固定資產(chǎn)棄置費用, 借,固定資產(chǎn) 105 貸,銀行存款 100 預計負債 5 計提財務費用 借,財務費用 1 貸,預計負債-利息調(diào)整 1 實際處置時。發(fā)生處置費用,的會計分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿(mào)公司,只在前半年有業(yè)務。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時,財報帶過來的收入填寫全年收入,但是提交年報時有提示,所屬期出口收入比年報多,提示的收入是從哪里來的數(shù)據(jù)呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統(tǒng)計填過這個提示的出口收入金額嗎?
老師,請問銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調(diào)增稅務局會問吧?