對的是的,借工程結算 貸主營業務收入, 應交稅費 借主營業務成本貸工程施工。
一、歸集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 貸:原材料(或應付職工薪酬等) 二、按完工進度法和客戶進行工程價款的結算 借:應收賬款 貸:工程結算 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、期末,按完工進度確認合同的收入與費用 借:主營業務成本 貸:工程施工——合同毛利(差額) 貸:主營業務收入 四、工程項目完工后,將工程結算與工程施工科目結平 借:工程結算 貸:工程施工——合同成本 貸:工程施工——合同毛利,,,,老師我的問題是這些都是按完工進度算 的,那如果我們給甲方開票了分錄怎么寫
園林綠化工程項目,我們是承包方,工程分階段結算,支付該階段60%的款項,已經完成第一階段,成本費用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應付賬款,應付職工薪酬等科目,現在開票20萬了,開票我做的分錄是借 應收賬款 貸 主營業務收入、應交稅費,成本結算分錄怎么做呢?
老師我想咨詢您, 我工程施工按照實際成本法入賬。我歸集了發票材料成本25萬和費用5萬, 借:工程施工-甲項目-材料20萬 工程施工-甲項目-間接費用5萬 貸:銀行存款25萬 我的工程結算按照甲方通知我們開票的10萬, 借:應收賬款-甲項目-A公司 10萬 貸:工程結算10萬,您看我做的分錄對嗎? 然后我月底需要結轉成本和收入,怎么做分錄呢?
老師你好,我們是建筑行業,準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發票109萬元,完成產值200萬元,收到成本發票80萬,實際發生應該有150萬左右,那么我開具發票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業務收入200萬元 收到成本發票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
內賬只想要后面結轉完整分錄帶上金額,怎么結轉從工程結算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結算)這兩個科目了?2、轉利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師,我公司名下有輛汽車,我現在這個車賣給個人了, 二手車開具了二手車交易發票 ,因為我的賣價低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
財務對賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計算敏感性負債時為什么不減去短期借款呢
請問老師老師講的Excel有版本區別嗎?身份證號碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢
老師,銷售綠化帶護欄開什么編碼的發票呢
無形資產是提尾不提頭 比如說2025年1月1號開始要計提幾個月的折舊 11個月吧
民間非營利組織適用收付實現制還是權責發生制?
老師好,夫妻買房想用公積金貸款,其中一方有穩定工作有公積金,另一方沒有穩定工作,這樣能貸下來嗎
老師好,匯算清繳因研發費加計扣除退稅,會計分錄怎么寫?