同學你好 借其他業務成本 貸銀行存款
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔的,不應該進入你們的費用呀。 借營業費用/管理費用(屬于你們公司承擔的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔的水電費) 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師 我們是物業公司 收到水電費時 我做的是借:銀行存款貸其他應付-水電 開發票時借:其他應付 貸:收入 應交稅費 ,我想問我們代大廈扣總電費并開具了我們的發票 是不是直接記費用?
我們是物業公司,代收的電費我們記到其他應付款去了,等給國家電網支付的時候我們就把其他應付款下賬了,然后有一張發票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發票上了,現在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現在這家公司用的電。我們開了電費發票給他們了,開發票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發票的時候怎么做分錄
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發票,入賬并且抵扣認證了,現在對方說不合適,那我這邊應該怎么做紅沖呢
ETC的預付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機器設備,開幾個點的稅
老師這個經營范圍的公司,能收到的進項票(成本票,)一般為哪些合規?
北京租賃自然人的房產做辦公室 承租方承擔稅點 去稅務代開發票發票稅點是多少 正常稅務大廳代開和代征點稅率一樣嘛 稅點高低和房產年限有關系嘛 和幾級土地有關系嘛
請問出口退稅率為0的產品是否需要視同內銷征稅,如何繳稅?和當月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務費用,貸什么科目長期應付款可以嗎
應收的經營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經銀行轉賬付了,未收到對方發票怎么入賬
老師看不懂, 我們收到電廠發票 借:付應帳款--代收電費 借:其他業務成本(其他公司用我們電不含稅金額) 借:應交增值稅--進項 貸:國網電力公司 發票金額
你代收代付的電費部分你們自己給其他公司開發票了嗎
是的,所以你剛說的那個我覺得不對
同學你好 那你收到電費發票那部分計入其他業務成本
老師你看我上面的分錄對嗎,你簡單和我說,我不知道怎么寫
同學你好 借其他業務成本 借制造費用 貸銀行存款 應該這樣
老師能不能詳細點,我們都是先提費用的,因為發票到第二個朋才能收到,提費用時 借:制造費用--水電 貸:其他應付款-代扣電費。 比如收到發票: 借:其他應付款(公司用電) 借:其他業務成本(其他公司用電) 借:應交增值稅--進項 貸:應付帳款:國家電網
老師你看這樣對嗎
同學你好 公司用電應該和其他公司用電一樣的呀 借管理費用或者制造費用 借其他業務成本 借進項 貸應付賬款 這樣