在申報(bào)增值稅時(shí)這些發(fā)票金額,不需要手工填寫(xiě)
本月有專(zhuān)用發(fā)票,但不抵扣,做賬時(shí)直接轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),不抵扣勾選項(xiàng)選擇這兩張發(fā)票,并在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)填上么
請(qǐng)問(wèn)老師:發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)的發(fā)票,其中用于公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的、用于集體福利的專(zhuān)票。我是要先做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是直接選擇“不抵扣勾選”呢?
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅和集體福利的發(fā)票在勾選平臺(tái)上選擇了發(fā)票不抵扣勾選,在申報(bào)增值稅時(shí)這些發(fā)票金額還需要手工填寫(xiě)嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勾選發(fā)票的時(shí)候選擇了不抵扣勾選,9月份申報(bào)表填寫(xiě)了到了本期認(rèn)證相符且本期抵扣列,現(xiàn)在申報(bào)11月份的增值稅申報(bào)不了要怎么處理
員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),住宿發(fā)票開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票。想直接計(jì)入費(fèi)用下,不抵扣。在勾選不抵扣時(shí),電子稅務(wù)局需要選擇原因。是用于集體福利還是什么?
郭老師在么?有個(gè)問(wèn)題咨詢一下
員工社保沒(méi)在自己公司,餐費(fèi)不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來(lái)了。這個(gè)怎么處理
老師,制造部門(mén)里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時(shí)候要與管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營(yíng)業(yè)成本大于年度總購(gòu)進(jìn)的金額會(huì)是什么原因呢?
老師 你說(shuō)員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢(qián)扣掉,你說(shuō)咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個(gè)稅還可以申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎?24年沒(méi)有申報(bào)?現(xiàn)在申報(bào)是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說(shuō)員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢(qián)扣掉,你說(shuō)咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào)。實(shí)收資本增加25萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫(xiě)合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請(qǐng)貴單位協(xié)調(diào)為盼!
發(fā)票抵扣明細(xì)是633張發(fā)票,金額為150萬(wàn),和申報(bào)時(shí)附表帶出來(lái)的數(shù)據(jù)一樣,只勾選不抵扣的數(shù)據(jù)不填寫(xiě)嗎?
是的,就是那個(gè)意思。
賬務(wù)處理也不通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目,直接把稅額計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用科目對(duì)吧
是的就是那么處理的。