同學你好,一般情況下,需要更正申報9月份的申報表,再更正10月申報表,再進行11月的申報表填寫。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
簡易計稅項目勾選發票的時候選擇了不抵扣勾選,9月份申報表填寫了到了本期認證相符且本期抵扣列,現在申報11月份的增值稅申報不了要怎么處理
本期認證相符且本期未申報抵扣:①是不是可以留到下月抵扣?②增值稅發票平臺上就勾選處理,不需要其他操作(申報統計啥的)
老師好,11月份屬期的進項發票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現在認為屬期錯了,是不是相當于沒有抵扣進項,稅務局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
在2月份的征期勾選了進項發票,但是申報時沒有填寫2月增值稅表第35行本期認證相符的發票一欄,導致3月份的征期不能用2月的進項稅抵扣怎么辦?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
在電子稅務局可以更正嗎?
同學你好,可以在電子稅務局更正,但是建議到大廳更正,大廳更正算一次,如果在電子稅務局更正算兩次。