你好 這個是按照應付工資來計算的
老師,平時按照工資表做賬時,計提應付職工薪酬時應該按照實發工資計提還是包含代扣社保等部分總額工資計提呢
老師 工會經費是按照工資總額計提嗎?還是按照實際實發工資計提 實發工資是計提工資減去保險了
老師你好,工會經費的計提和繳納是按照應發工資還是實發工資
老師好,內賬我計提工資是按照應發工資還是實發工資呢
老師您好,我想請問下我做內賬,我計提工資應該是應發工資數還是實發工資數?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
但是這個應付工資有包括員工的社保個稅那些呢,我后期怎么剔除呢,內賬不是只反應公司的個費用嘛,但是這樣的話他包括了員工部分呢
這個包括了,也是要一起計提的
老師具體分錄是怎么做呢
借:管理費用等 貸:應付職工薪酬