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老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數據,這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警

2022-11-11 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 14:12

你好;? 是的;寫負數金額 ; 你這個是真實? ?如果對比失敗 解釋即可;? ??

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快賬用戶3902 追問 2022-11-11 14:16

老師,第三季度研發(fā)費用我沒有享受加計扣除的政策,稅局說不允許不享受政策,讓我加計扣除了,那我就更正第三季度所得稅申報表就行了嗎?我第三季度申報完以后,賬務有點問題,我改了一下賬,導致財務報表數據有變動,我更正的時候,除了加計扣除研發(fā)費用,申報表整體更改一下其他數據比較好,還是等著第四季度申報的時候申報正確的就行了,這兩種辦法哪個比較好一點,主要不想讓稅局總是找我。

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:20

?你好;? 1. 可以的;? ?你就去 需改3季度申報表; 把加計扣除報了數據即可 ; 2.? ?3季度去改 (如果數據是3季度的 錯誤了。 就3季度改了。 一起? ?報 所得稅? 和報表? ?

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你好;? 是的;寫負數金額 ; 你這個是真實? ?如果對比失敗 解釋即可;? ??
2022-11-11
您好 10月未開票的抵減九月份的負數后填寫
2020-11-02
把本月未開票收入減去補開票收入填在未開票欄
2025-04-24
你好,去稅務局那邊修改。
2021-01-14
你好意思 開票的填寫在無票收入負數 里?
2022-11-14
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