你好;? 是的;寫負數金額 ; 你這個是真實? ?如果對比失敗 解釋即可;? ??
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發(fā)票欄填了相應數據,本月開了發(fā)票,我又在對應的未開發(fā)票欄填了對應的負數,這樣填申報表對不多
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發(fā)票上面填了數據,那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個月申報應該怎么申報呢
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數據,這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應的負數嗎?這樣做,他們說會有風險,怕稅務有預警
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發(fā)票那填寫的數,那這個月這部分開出來了,我應該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負數嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業(yè)的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發(fā)票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發(fā)票開來是投資人名字的發(fā)票,這個發(fā)票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發(fā)費用加計扣除還需要考勤記錄,研發(fā)日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規(guī)模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?
老師,第三季度研發(fā)費用我沒有享受加計扣除的政策,稅局說不允許不享受政策,讓我加計扣除了,那我就更正第三季度所得稅申報表就行了嗎?我第三季度申報完以后,賬務有點問題,我改了一下賬,導致財務報表數據有變動,我更正的時候,除了加計扣除研發(fā)費用,申報表整體更改一下其他數據比較好,還是等著第四季度申報的時候申報正確的就行了,這兩種辦法哪個比較好一點,主要不想讓稅局總是找我。
?你好;? 1. 可以的;? ?你就去 需改3季度申報表; 把加計扣除報了數據即可 ; 2.? ?3季度去改 (如果數據是3季度的 錯誤了。 就3季度改了。 一起? ?報 所得稅? 和報表? ?