下個(gè)月在申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票欄填了負(fù)數(shù)
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫(xiě)申報(bào)表?
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個(gè)月要是把未開(kāi)具發(fā)票的金額開(kāi)出來(lái)了,下個(gè)月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師,我上個(gè)月有未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫(xiě)了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶(hù)讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師您好,我想請(qǐng)教下上月部分未開(kāi)票走的無(wú)票收入,申報(bào)時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)的數(shù),那這個(gè)月這部分開(kāi)出來(lái)了,我應(yīng)該沖無(wú)票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無(wú)票,是在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?正確的在開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě),這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)下銑床車(chē)件刀具量大,購(gòu)買(mǎi)了可以用到壞,這個(gè)要怎么攤分制造費(fèi)用呢
年報(bào)的時(shí)候,先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)物流公司掛靠收取管理費(fèi)怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車(chē)輛賣(mài)出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢(xún)類(lèi)和設(shè)計(jì)類(lèi)怎么做暫估成本分錄?
個(gè)體戶(hù)日常開(kāi)票不到兩萬(wàn),法人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)代開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動(dòng)產(chǎn)的稅還是這個(gè)個(gè)體戶(hù)也要補(bǔ)稅
請(qǐng)問(wèn)老師很早之前的財(cái)務(wù)提取了備用金提取了10多萬(wàn),后面一直沒(méi)有沖掉這筆錢(qián),然后財(cái)務(wù)沒(méi)有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬(wàn),但實(shí)際上并沒(méi)有這個(gè)現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?