同學(xué)你好 預(yù)繳的直接抵減就可以了
老師,我想問(wèn)下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因?yàn)槭强h城建稅率是5%,我在報(bào)增值稅的時(shí)候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個(gè)表城建稅顯示是7%,我按哪個(gè)稅率交
老師,異地預(yù)交增值稅,附加稅是按5%繳納,在申報(bào)剩下需要繳納增值稅的時(shí)候城建稅稅率是7%,應(yīng)該怎么做,按哪個(gè)稅率算
老師,我建筑企業(yè)有預(yù)繳增值稅,附加稅,比如當(dāng)月應(yīng)交增值稅10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),預(yù)繳3萬(wàn),本月要交5萬(wàn),附加稅是按照5萬(wàn)生城建,教育,地方,這個(gè)時(shí)候我預(yù)繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬(wàn),現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬(wàn),扣除預(yù)繳的9萬(wàn),還有2萬(wàn)留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請(qǐng)問(wèn)我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬(wàn)來(lái)計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
員工拿了一張票報(bào)銷(xiāo)開(kāi)票是個(gè)人不是公司,這種票是不是不能做賬使用
老師,有種危機(jī)感,之前做的工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期又加入了兩個(gè)同事,一個(gè)是注會(huì),一個(gè)是中級(jí),我沒(méi)證,他們提成系數(shù)比我高,我只是實(shí)操經(jīng)驗(yàn)強(qiáng),這個(gè)主要是甲方集團(tuán)要求的,我該怎么辦好?
次年匯算調(diào)增后又開(kāi)進(jìn)發(fā)票怎么做
過(guò)路費(fèi)去年的,現(xiàn)在才打印出來(lái)報(bào)銷(xiāo)可以嗎?這種跨年發(fā)票能作為今年的費(fèi)用里嗎?
老師 公司是做出口鋁箔的 因?yàn)椴粷M足出口退稅的條件 開(kāi)出去的發(fā)票也是13%的稅率 現(xiàn)在申報(bào)增值稅出現(xiàn)了要確認(rèn)報(bào)關(guān)單用途的提示 我要怎么操作呀
請(qǐng)假3.5小時(shí)等于天數(shù)多少
老師,一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有兩個(gè)門(mén)市,是不是要工商改地址,一照多址,這樣才能兩個(gè)門(mén)市的房租發(fā)票都入賬吧
請(qǐng)問(wèn)我們蓋的臨時(shí)宿舍計(jì)入了固定資產(chǎn),目前已經(jīng)拆了,沒(méi)有收入。需要固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩詳細(xì)些,包括結(jié)算。十分感謝
老師,你好,一網(wǎng)通里減資,公司章程是不是原來(lái)的注冊(cè)資本變更成多少錢(qián),加這句話就可以了,是吧
政府劃債資金怎么根據(jù)分錄調(diào)未分配利潤(rùn)
預(yù)繳的時(shí)候確實(shí)抵減了,但這么一來(lái),和銀行對(duì)不上了呀
同學(xué)你好 你按照應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)算城建稅
好的,老師,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝