同學(xué)你好 附加稅是可以抵減的
還有個(gè)問題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項(xiàng)稅額12萬,進(jìn)賬稅額9萬,本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬,計(jì)提城建和教育費(fèi)附加時(shí)是按本月實(shí)際繳納的4萬計(jì)提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計(jì)提城建和教育費(fèi)附加
老師,今天老板問我如果他多了20萬進(jìn)項(xiàng),他能少交多少稅,要我給個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,老師,是不是可以直接算20萬*13%增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅:增值稅*7%,地方教育附加:增值稅*2%,教育附加:增值稅*3%,企業(yè)所得稅*5%
老師,我建筑企業(yè)有預(yù)繳增值稅,附加稅,比如當(dāng)月應(yīng)交增值稅10萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,預(yù)繳3萬,本月要交5萬,附加稅是按照5萬生城建,教育,地方,這個(gè)時(shí)候我預(yù)繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個(gè)月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時(shí)候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實(shí)繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
請問老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計(jì) 我在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 依據(jù)是什么
收到發(fā)票將暫估成本的沖紅,附近是發(fā)票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發(fā)票未抵扣,這有影響
老師:公司租個(gè)人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規(guī)模第一季有利潤總額四萬多,上個(gè)季度企業(yè)所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
嗯,比如當(dāng)月實(shí)交5萬增值稅,附加稅里城建稅應(yīng)交3500元,我預(yù)繳城建稅2000,當(dāng)月我城建稅是不是實(shí)交1500元,是這樣嗎,
同學(xué)你好 是這樣的哦