你好,去確認(rèn)就可以的 序號前面的方框選上,然后一鍵確認(rèn)。
老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報關(guān)出口了,因為貨源地不一致,現(xiàn)在不申請退稅了,我的進(jìn)項發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進(jìn)項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進(jìn)項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師,請問外貿(mào)出口退稅的,款是一達(dá)通平臺代收的,進(jìn)項發(fā)票是開給我公司的,出口發(fā)票也是我公司開出去的,這種查不到報關(guān)單,導(dǎo)入不了報關(guān)單,要怎么申報
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
老師 選中序號 一鍵確認(rèn)之后還要點上方的統(tǒng)計確認(rèn) 然后確認(rèn)統(tǒng)計對嗎??
對的是的,你看一下上面的那個金額是不是正確的,是的話確認(rèn)。
老師這個199577.57的金額我應(yīng)該怎么核對呢 和我的銷項發(fā)票不一樣的和進(jìn)項發(fā)票金額也不一樣啊
核對報關(guān)單,上面的報關(guān)金額一般是fob。
老師 確實報關(guān)單用途的時候 是否當(dāng)期申報這里我要選擇是對嗎? 因為我現(xiàn)在要正常申報繳納增值稅
對的是的,是這么做的。
老師 這是報關(guān)單和開出去的銷項發(fā)票? 但是我按它這個匯率價稅分離算了下 也不是報關(guān)單確認(rèn)那里的那個199577.57呀 但是這筆出口日期確定是對的上的? 上個月就這一筆出口的
上面不是有一個報關(guān)單號,你看一下你報關(guān)單號和你報關(guān)單上的。
老師 報關(guān)單上的報關(guān)單號 比確認(rèn)用途這里缺后面的001 其他都是一樣的? 商品代碼也是一樣的 只是金額這里有出入?
你看下這個金額能修改吧。