同學你好 附表二要填寫的,可以抵扣,填寫進項就行了
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿出口的,已經有報關單了,本來是要退稅的,但是現在不退了,只做了免稅申報,那這個進項稅額要怎么處理?
老師,你好,外貿公司出口,已經報關出口了,因為貨源地不一致,現在不申請退稅了,我的進項發票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?
老師:您好,請教一下,我外貿出口,已經報關出口,進項也已經退稅勾選,但申報退稅時因有點問題不能退稅,稅務申報需要處理嗎?賬務怎么處理?憑證怎么寫?
老師請問一下,我們是一般貿易,1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發票號,但是我們并沒有出口發票那應該填什么?2.申報明細表里需要填寫關聯號,關聯號從哪里獲取?3.怎樣查看已經退稅了的關單,因為之前不是一整個月的都退稅了
老師,你好,我是深圳外貿企業,因為有去年的報關單這期才申報,現在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項,因為這張報關單里面的其他項已經退稅了,現在只有一項沒有退。
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
進項稅額轉出這里要填嗎?老師
不是轉出,你不是視同內銷嗎?你是視同內銷就不轉出 免稅的就轉出