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老師,你好,外貿公司出口,已經報關出口了,因為貨源地不一致,現在不申請退稅了,我的進項發票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?

2020-12-15 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 14:22

同學你好 附表二要填寫的,可以抵扣,填寫進項就行了

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快賬用戶9757 追問 2020-12-15 14:31

進項稅額轉出這里要填嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-12-15 14:37

不是轉出,你不是視同內銷嗎?你是視同內銷就不轉出 免稅的就轉出

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同學你好 附表二要填寫的,可以抵扣,填寫進項就行了
2020-12-15
發票做抵扣勾選之后申報做附表2 進項稅額轉出,用于免稅上面,
2020-12-15
同學你好 需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購時,根據發票上價稅合計數: 借:原材料 貸:應付帳款 2. 出口時,按取得收入 借:應收收款 貸:產品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業既有出口又有內銷的,應分別核算出口貨物和內銷貨物的銷售額、進項稅額,屬出口貨物的,按(1)條規定處理,屬內銷貨物的,在購進原材料時 借:原材料 應交稅金——應交增值稅(進項稅金) 貸:銀行存款 銷售時: 借:銀行存款 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅金) 主營業務收入——內銷收入 (3)既有出口貨物又有內銷貨物,如不能分別核算進項稅額的(注:銷售額必須分別核算),在購進時按全部進項稅額,作如下分錄: 借:原材料 貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅金) 銀行存款 月未計算出出口貨物不予抵扣的進項稅額從“應交稅金——應交增值稅”帳戶轉出,計入“主營業務成本”作如下分錄: 借:主營業務成本 貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出) (4)出口按規定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業出口的,視同內銷貨物處理
2021-06-29
您好,是不能退了,按照國內的來
2022-10-10
你好 正常認證 進項轉出
2020-10-21
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