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你好 老師,請問一下,我七月開了出口發票,因為申報出口退稅的進項發票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!

2021-08-03 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-03 19:01

同學你好 ,當月的增值稅納稅申報,出口退稅,這兩個要分開,不要混在一起;

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快賬用戶3508 追問 2021-08-03 19:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 19:12

同學你好,不客氣,希望能幫到你;

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同學你好 ,當月的增值稅納稅申報,出口退稅,這兩個要分開,不要混在一起;
2021-08-03
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
同學,你好!改成2021年12月,跨年申報都寫成上年12月份即可
2022-01-03
你好,重開發票,按報關單出口對應的日期開票,不然退稅那里審核會不通過。之前匯率不對應的,如果跨月了就紅沖再開,當月的直接作廢再開
2021-08-01
同學你好 這個是填寫進項轉出
2022-05-07
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