您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
你好,老師,請問一下,上個月開了出口發(fā)票,本月申報出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號了,只能留到下個月申報出口退稅了,請問下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報關單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個月的,下個月申報的時候是不是需要把上個月跟本月的報關單全部上傳呀?請老師指點一下,謝謝!
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關的所有報關單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關單的,所以6月25—30號的報關單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發(fā)票,本月已認證報稅,現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開啊?供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
我對于這道題的答案,我是有疑問的。麻煩問一下老師,這道題它的答案到底正確還是不正確。 就他跟我以往理解的答案是有沖突的,然后我又找了書看了一下,總感覺不太對。所以我想問一下。
企業(yè)在哪里為員工代繳個人收λ所得稅?
為什么學員在這里提問還要收費?
老師公司要開倉儲服務費發(fā)票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內(nèi)家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節(jié)快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?