借長期待攤費用貸在建工程。
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
那我們裝修期間購買供應商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分攤,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉固定資產說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調賬,把在建工程轉入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現在生產,這個分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現在已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
現在是這樣寫的,我的意思是這個長期待攤費用要攤銷吧,攤銷分錄怎么寫
你好,自己的辦公樓借管理費用、辦公費 貸長期待攤費用, 宿舍的借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費貸長期待攤費用。
那廠房呢,怎么寫
廠房的,借制造費用,貸長期待攤費用。
那開始生產了嗎?開始生產了做這個。
去年就生產了
這個攤銷是分幾年攤銷的
正好最近分攤三年的。
你好,最低三三年的。
你好 最低分攤三年的
那就辦公樓金額/36個月,就是每月分攤金額是嗎
對的,是的,是這么做的。
那我是按照開的發票金額來攤還是按照合同金額來攤
按照合同的金額來的。
我們在建工程金額是發票金額,轉的長期待攤費用金額,有些去年發票還沒給開過來,按照合同金額暫估入庫怎么做分錄呢
在建工程的時候沒有暫估嗎?如果沒有的話,借長期待攤費用,貸應付賬款。
在建工程時候沒有暫估,當時是以發票入賬了
上面寫了上面寫了看一下的。
后期這個合同會有結算金額,有變動,如果我先暫估,長期攤銷,后期合同金額改了,會影響后面攤銷嗎
影響到你需要調整。