同學你好 對的 這個直接轉就可以了
那我們裝修期間購買供應商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分攤,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉固定資產說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調賬,把在建工程轉入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現在生產,這個分錄怎么寫
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
租用工廠去年10月裝修好11月開始生產,當時把建廠用的材料和裝修公司費用都記在建工程,10月把在建工程轉長期待攤費用,現在要長期待攤費用分攤,我該怎么分攤,按照3年還是5年,還有從去年11月到現在9月的長期待攤費用要補提分攤,涉及到成本這個分錄怎么做
老師 您好 我們單位是研發醫藥的 現在裝修實驗室 在2022年12月收到一部分發票 待攤金額放在了長期待攤費用里 每月開始攤銷費用 今年4月收到一部分發票 7月收到最后剩余的發票 那之前攤銷的費用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實驗室的發票 可以入長期待攤費用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
那我要每月攤銷這個從本月攤銷還是從下月攤銷
辦公樓裝修有個票還沒開完,這個我是根據合同全部入賬還是根據票入賬,之前都是根據票入在建工程的
同學你好 收到發票的次月開始攤銷 2.根據發票
那我之前都沒有攤銷,這月可以把在建工程轉長期待攤分攤是這個月攤銷還是下個月開始攤銷
同學你好 次月開始攤銷