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老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業,我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(科技型中小企業按100%加計扣除) 填了”30955.17,現在收到提醒函 研發費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業所得稅月 (季)度預繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優惠金額為1000的整數倍或者≤100000,可能存在享受不應享受的優惠事項的問題,這個是什么原因?

2022-11-07 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 09:56

同學你好 意思是你不能享受

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同學你好 意思是你不能享受
2022-11-07
您好,您填寫A107012表單了?
2022-05-24
您好,是21年開票在3季度申報上半年的
2022-01-18
第三方要求 高新技術企業復審時,第三方審計機構很可能要求提供人員人工費用明細,以核實研發費用情況。 加計扣除情況 理論上,若符合研發費用加計扣除條件,即便工資計入 “管理費用” 也可扣除,但要滿足活動和人員規定,還需調整會計賬目、留存相關資料。不過各地稅務執行口徑有別,建議與當地稅務機關溝通。復審時核算不規范情況會被關注,需妥善處理。
2025-02-24
同學, 這種是提示性的風險,并不是強制性邏輯風險,可忽略,如實申報即可。
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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