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請問:一般納稅人的研發加計扣除是包括,研發支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發支出資本化后無形資產的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發加計扣除要在每個季度進行預申報么?我接手的這家高新技術企業(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應產生高新收入的無形資產攤銷,是否計入主營業務成本的項目中去?

2022-01-17 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 06:32

您好,是21年開票在3季度申報上半年的

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齊紅老師 解答 2022-01-18 06:32

您好,是21年開始在3季度申報上半年的

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快賬用戶9351 追問 2022-01-18 08:22

沒看懂,能詳細說說么?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 08:22

您好,二、企業預繳申報當年第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業所得稅時,可以自行選擇就當年上半年研發費用享受加計扣除優惠政策,采取“自行判別、申報享受、相關資料留存備查”辦理方式。

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快賬用戶9351 追問 2022-01-18 08:23

我問了3個問題

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快賬用戶9351 追問 2022-01-18 08:32

如果按月預繳所得稅申報時,沒有選擇申報享受上半年的研發加計扣除,年末所得稅匯算清繳時還能匯總申報享受么?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 08:38

您好,是可以的,沒問題,匯算清繳所有事項都可以解決

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您好,是21年開票在3季度申報上半年的
2022-01-18
您好,沒有費用化的通過折舊攤銷加計扣除
2023-05-07
你好,是的,需要先更正季報才可以的這個
2025-02-19
同學你好 意思是你不能享受
2022-11-07
同學你好 研發支出就可以享受
2022-10-27
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