你好,不需要的錯誤的發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票都自己留著就好了
老師,我們是購買方,收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的,是需要銷售方開紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的錯誤的藍(lán)字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
老師,對方9月份給我們開錯了發(fā)票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯的和紅字發(fā)票寄給我們?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
老師好,是這樣的,有張隔月的發(fā)票,對方把我們公司的抬頭開錯了,隔月對方需要做紅沖然后再開藍(lán)字發(fā)票寄給我們對吧?我們需要做些什么嗎
我們是經(jīng)營公園游樂設(shè)施,怎么給客人開票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開什么項(xiàng)目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計(jì)提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計(jì)提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計(jì)提工資。
跨年的發(fā)票開紅字,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調(diào)整損益
老師,給體系認(rèn)證老師的紅包費(fèi)用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負(fù)的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務(wù)費(fèi)調(diào)期間費(fèi)用的那一欄
老師好,醫(yī)院不讓買賣2手醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)院打算租賃。這種情況只有租賃發(fā)票,到期后設(shè)備歸醫(yī)院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產(chǎn)的原值發(fā)票
老師你好,這個待認(rèn)證余額是負(fù)數(shù),電子稅務(wù)局系統(tǒng)里我未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費(fèi),增值稅是幾個點(diǎn)?
是否已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則,新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則點(diǎn)已執(zhí)行還是未執(zhí)行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的