您好,不需要紅字的由開錯的一方自己留抵即可,你們只需要得到正確的,更正后的發(fā)票即可。
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
請問,供應商的票開錯了,是10月的,那是不要開一份紅字發(fā)票給我們?我們需要把原來的錯誤票給供應商嗎?
老師。你好,我們9月份開錯了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對方嗎?
老師,對方9月份給我們開錯了發(fā)票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯的和紅字發(fā)票寄給我們?
老師,對方開錯了專票,8月份我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖,我們需要把7月份的發(fā)票郵寄給他們嗎
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟法,謝謝啦
勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時,匯率可按收匯當天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內(nèi)容
那要做賬務處理的話,不需要對應的發(fā)票嗎?
沒聽懂,外賬拿正確的發(fā)票做。
9月份開了兩張,做了分錄賬務處理 ,10月份開了紅字的話不是需要沖紅一筆嗎 ,那對應的這筆不需要紅字發(fā)票嗎?
紅字是稅務處理,會計上做好了就可以了,紅字錯了,更正之后就好了,會計上不用再去做賬。
9月份對方開了兩張采購材料的發(fā)票,我9月份做賬是不是做2筆:借:原材料 應交稅費—進項,貸:銀行存款?10月份開了一張紅字發(fā)票,做賬是不是:借:原材料 應交稅費—進項,貸:銀行(紅字),然后報稅的時候做紅字發(fā)票進項稅額?
不是,不需要做什么,因為金額相等,已經(jīng)說了,紅字是稅務處理,不需要會計上做什么,你如果金額變了才需要調(diào)整。
那你9月份收到兩筆,也不知道開沒開錯名稱,你做了兩筆,10月份才開的紅票,會計上不用做紅沖嗎?
不好意思,沒聽懂,如果你做了兩遍,那么當然要反向沖掉一筆,如果只是一筆換一筆,金額一致的,不需要再做什么,只是憑證后面的附件換一下。
總金額是沒變,但是不含稅金額和稅額不一樣啊
不含稅金額和稅額不一樣,當然是需要調(diào)了,因為金額動了
那如果做了兩筆,要反向沖掉一筆的話 ,反向沖掉這筆的話要紅字發(fā)票嗎?
沒有強制要求,最好是要的,如果對方不肯給,那么拍個照來附后做附件即可。
還有老師,對方9月份開了兩張,認證專票系統(tǒng)里面是不是應該也有兩張專票的信息,10月份有一張紅字發(fā)票的信息?
這個我倒是不清楚,按理來說:1、9月份開了兩張,認證專票系統(tǒng)里面應該也有兩張專票的信息。2、10月份會有一張紅字發(fā)票的信息。