你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:無形資產,貸:應交稅費-耕地占用稅
我們是13年買的土地,15年交的契稅和耕地占用稅款,20年1月拿到的土地證(開始交土地使用稅),17年建的廠房,現在稅務系統提示我們房產稅和土地使用稅風險,我們房產稅和土地使用稅應該從啥時開始補,如果補土的使用稅,在建工程期間的無形資產攤銷(土地)記入在建工程還是啥科目
我們公司20年和21年分別有一個耕地占用稅,當時沒記錄在無形資產上面,用的應交稅費-耕地占用稅科目,今年把他調到無形資產上面,怎么做分錄
我們公司20年和21年分別有一個耕地占用稅,當時沒記錄在無形資產上面,用的應交稅費-耕地占用稅科目,今年把他調到無形資產上面,怎么做分錄
2019年從非關聯方購買了A的百分百股權,A的凈資產賬面價值800,購買股權價格1200,增值來源無形資產土地價值,但是當時沒做評估報告。 2021年,A注銷了,他賬上的800萬無形資產土地過戶到我們公司,個別報表上,我們這塊土地應該用700萬入賬還是1200萬呢?
我們是國有企業,經營范圍為土地整治項目等,現在買賣了一筆補充耕地指標,用于占補平衡,根據文件要求,銷售耕地指標按照銷售無形資產繳納增值稅,稅率為6%;現在購入耕地指標,做的分錄為:借:無形資產借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款;銷售時做的分錄:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)同時結轉成本:借:主營業務成本-耕地開墾費貸:無形資產,這樣做對嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
這是20年和21年,不需要調整別的嗎?
你好,根據你的描述,只需要這樣調整就好了啊?
我附截圖了,你看一下
你好,看到你提供的圖片了 根據你的描述,調整的分錄是 借:無形資產,貸:應交稅費-耕地占用稅 只需要這樣調整就好了啊 ,不需要做其他處理?
涉及到未分配利潤嗎?
你好,不涉及,因為沒有涉及到損益性質的科目。