你好 11,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 12,借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 13,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
(4開出現(xiàn)金支票,發(fā)放上月工資50000元(5)用銀行存款3600元支付本月車間水電費(6)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車問折日額1200元,廠部折舊額550元(7)月末分配本月工資費用,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資14000元,年間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資8000元。(8)將本月發(fā)生的制造費用分配轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本〞賬戶。(按產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分)(⑨)上述A產(chǎn)品100臺、B產(chǎn)品60臺,均己全部完工人庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。(A、B應(yīng)品均無期初在產(chǎn)品)
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
(13)31日,分配本月份職工工資,其中,A產(chǎn)品工人工資5800元;B產(chǎn)品工人工資62000元:車間管理人員工資24000元:行政管理部門人員工資58200元。(14)31日,計提本月份固定資產(chǎn)折舊費19490元,其中,生產(chǎn)車間9150元,行政管理部門10340元(15)31日,按生廣工時比例分配制造費用,其中:A產(chǎn)品耗用4000時,B耗用6000工時,要求:列出制造費用分配算式(16)31日,本月份生產(chǎn)的A產(chǎn)品已全部完工,驗收人庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。(17)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,其中A產(chǎn)品單位成本120元:B產(chǎn)品單位成本50元
有湖南商業(yè)出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數(shù)字,現(xiàn)在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業(yè)購買木箱用來裝生產(chǎn)的設(shè)備入什么科目
老師合并報表的固定資產(chǎn)怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們?nèi)~承擔(dān)。個人扣部分之前記入的其他應(yīng)收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應(yīng)收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發(fā)票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 貸:應(yīng)付賬款 -100 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:應(yīng)付賬款 80萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適