您好,咱們什么時候確定了收入,再把工程施工轉到主營業務成本里就可以的。
老師請教一個問題,工程已經完工,只按銷售款百分之80%開票,那我確認成本如何確認,剩下20%的款2年后再開票再給,是完工就結轉成本,還是按開票收入時間來結轉成本?
老師,請問施工企業的成本是按照當月確認多少收入就結轉多少成本嗎?還是把一直在工程施工科目的全部費用在確認收入的時候全部結轉成本呢?
建筑公司新收入下科目用到了合同結算,合同履約成本,但因為收入結算,算收入!但我就是一套賬,開發票了才確認收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結轉到資產庫存商品(工程成本結轉),然后等開發票確認收入,再按比例結轉成本到主營業務成本,可以嗎
老師,我有點不太會用工程結算,比如我們和甲方結算時,還沒收款,借應收賬款,貸工程結算,付款時,借,工程結算,貸主營業務收入,平時入成本是借工程施工_合同成本—材料費,貸銀行,我確認收入的同時按比例確認成本,借主營業務成本,貸工程施工,合同成本不行嗎,現在還用合同毛利這些嗎
老師,在收到發票時我紅沖了之前的工程成本后,在確認收入,工程施工結轉成本的時候 ,工程施工不就變負數了嗎
老師,請問企業在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當時收入數,沒有填寫社保個人承擔數據,有沒有什么風險?
郭老師,員工收到勞務工資,到稅局代開發票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現在虧了8000多,毛利率是0.2,現在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產產品,只有本企業的出庫單,怎么抵扣企業所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標準是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產出售,入了其他業務收入,當年7月出售,當年沒有計提折舊,現在匯算清繳,需要填固定資產需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業務,我想知道做貨運進出口代理,財務這方面需要注意的事項是什么,對于發票和稅務上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細一些,謝謝了!
老師,因產品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費用給客戶,其中300元由陳總個人承擔,另外1200元由生產主任林總承擔,請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務的角度有沒有要求?
我在開票時就已經確認收入了 然后現在是收入已經確認 工程還沒結束 付的款還掛在工程施工 還沒轉成本
確認收入了,咱們接著就要把工程施工轉到成本里面,因為收入和成本是相對應的。
不管工程有沒有結束嗎? 那這樣以后工程結束了 結算應該怎么做呢?
你好,如果說咱是一部一段時間一段時間確定收入的話,就要一段時間一段時間確定成本,就不用非得管工程結束不結束了。如果說要等到后期所有的工程完工以后再確定收入,那就最后再確定成本
我是一段時間一段時間確認收入的 比如說工程預收款甲方付款的時候要求我們當時就要開票的 我在開票的時候就確認收入了
你好,對,所以說咱要一段一段的確認相應的成本兒,把工程施工轉到主營業務成本里。
老師那像我們支付的材料款 發票還沒開回來那種 但錢已經支付了 我這樣做對嗎 借預付賬款 貸銀行存款 借主營業務成本 貸預付賬款 這樣對嗎 收入已經確認
你好,你相當于享受暫估成本了,后期來了發票以后得去沖減掉這個科目。
老師的意思是我預付款先暫估成本 還有支付的勞務分包款還沒發票的 都先暫估成本 是這意思嗎
你好,對,咱就相當于是暫估成本,后期有了發票以后,你可以直接負責這個暫估成本的憑證上就可以,或者是把原來暫估的憑證沖減了,再重新做一筆憑證也可以。
那暫估的金額應該根據什么來呢?就是你當月所有付出去的款項但沒有拿回發票的嗎
你好,這個根據大體收入的百分之六十七十八十的比例就行,或者說你如果說能準確地核算咱一共用了多少材料的話,按照準確核算的那個金額,咱姑也可以。
暫估估的只能是成本 不能估費用 是嗎
你好,對,只能暫估成本,不能暫估費用。
好的 感謝老師
祝您生活愉快開心祝您生活愉快開心